📅  最后修改于: 2020-12-01 08:54:17             🧑  作者: Mango
您可以使用“预测”度量来分析财务数据,并帮助组织对年度目标进行必要的调整,以使公司的绩效与不断变化的业务需求保持一致。
您需要定期更新预测,以跟上变化。然后,您可以将最近的预测与该财政年度剩余时间的预算进行比较,以便公司可以进行必要的调整以适应业务变化。
在财政年度中的任何时候,您都可以计算出以下内容:
预测达标百分比是您迄今为止花费的预测总金额的百分比,即
预测达标百分比=年初至今实际金额/年初至今预测金额
预测未用余额是实际支出后剩余的预测总和,即
预测未用余额=年初至今预测总和–年初至今实际总和
预算调整是组织根据预测需要进行的预算金额调整(增加或减少)。
预算调整=预测未用余额-未用余额
如果结果为正,则需要增加预算。否则,可以将其调整为其他目的。
您可以按以下方式创建“预测达成百分比”度量-
预测达标百分比:= IF([年初至今的预测总和],[年初至今的实际总和] / [年初至今的预测总和],BLANK())
您可以按如下方式创建“预测未用余额”度量-
预测未用余额:= [年初至今预测总和]-[年初至今实际总和]
您可以如下创建预算调整量度-
预算调整:= [预测未用余额]-[未用余额]
创建一个Power PivotTable,如下所示-
将日期表中的月份添加到行中。
将“财务数据”表中的度量预算总和,年初至今预算总和,年初至今实际总和,预算达到百分比和未用余额添加到值中。
在会计年度插入切片机。
在“切片器”中选择“ 2016财年”。